1.Доработана процедура импорта платежных поручений из клиент-банка в формате 1С в реестре платежных поручений для случая, когда в текстовом файле в строках "ДатаСписано=" и "ДатаПоступило=" дата не заполнена.
По техническим причинам произведен откат к версии от 25.09.2015(выпуск 09.05).Если у вас установлена версия от 01.10.2015 ,необходимо обновить версию для корректной работы всех режимов!
1.Доработана процедура проверки статуса контрагента по кнопке "Статус" в справочнике организаций, в реестре полученных счетов-фактур и в реестре выданных счетов-фактур, в Книге покупок и в Книге продаж, так как ФНС выпустила новую версию сервиса проверки.
1.Доработана процедура проверки статуса контрагента по кнопке "Статус" в справочнике организаций, в реестре полученных счетов-фактур и в реестре выданных счетов-фактур, в Книге покупок и в Книге продаж, так как ФНС выпустила новую версию (версия 2) web-сервиса "Проверка контрагента". Старый сервис теперь не доступен.
1.По сигнальному файлу доработана процедура выгрузки из справочника договоров в файл в части выгрузки наименования объекта строительства( вместо полного наименования выгружается краткое).
1.По сигнальному файлу разработана специальная процедура формирования и печати договоров подряда для строительных организаций (с использованием локальной базы для ввода и хранения приложений со сводками затрат и графиком выполнения работ).
1.В реестр счетов-фактур для книги продаж поле “Номер сч-ф продавца” расширено до 30 символов.
1.Доработка печати Журнала полученных счетов-фактур: в графе 13 не печатается код валюты.
2.В реестр счетов-фактур для книги продаж добавлены поля
- "Код продавца" (он отражается в гр.10 Журнала выданных счетов-фактур и в гр.9 Книги продаж)
- "Номер и дата сч-ф,полученного от продавца" (он отражается в гр.12 Журнала выданных счетов-фактур). Заполнить эти поля можно только для кода операций 04 и 05.
Для того, чтобы счета фактуры с заполненным полем "Код продавца" не попадали в Книгу покупок ,надо в реестре счетов-фактур в поле "Код объекта" поставить значение "УОС".
Для того, чтобы счета фактуры с заполненным полем "Код продавца" не попадали в Книгу продаж ,надо в реестре счетов-фактур в поле "Дополнение 3" поставить значение "#".
3.Доработка формирования Исправительного и Корректировочного счета- фактуры, когда на первоначальный счет-фактуру заполнен "Доп.N счета-фактуры".
4.Доработана печать Исправительного, Корректировочного счета- фактуры с заполненным полем "Доп.N счета-фактуры".
5.Доработана печать Книг покупок и продаж,Журналов полученных и выставленных счетов фактур для Исправительного, Корректировочного счета- фактуры с заполненным полем "Доп.N счета-фактуры".
Доработан расчет Оборотной ведомости : попадает проводка Д-т 69.хх К-т 69.хх с одинаковыми аналитиками по дебету и кредиту.
1.Реализована печать платежного поручения более крупным шрифтом в реестре платежных поручений по кнопке "Вывод в WORD".